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자치

용인시 새해 예산 ‘3조 5174억원’ 편성

올해 본예산 대비 1856억원 증액… 가용재원은 사실상 역대 최저
일반회계 전년 대비 1359억원 늘어… 특별회계는 4493억원 규모
사회복지 분야 1조 3337억원… 보육 4833억원·노인 관련 4506억원

 

용인신문 | 내년도 용인시 살림 규모가 3조 5174억 원으로 편성됐다. 올해 본예산 대비 1856억 원 증가한 수준이지만, 국‧도비 사업 매칭 비율 변동과 신규 복지사업 증가 등으로 신규 사업을 추진할 수 있는 가용재원은 사실상 역대 최저라는 분석이다.

 

동탄~인덕원 선 흥덕역 건설 등을 위해 올해에 이어 내년에도 지방채를 발행하지만, 신규 사업은 물론 도로 유지보수 등을 포함한 가용재원 총 규모가 1900억 원 수준밖에 안 되는 것.

 

용인시는 지난달 27일 열린 용인시의회 297회 제2차 정례회 본회의에서 ‘2026년도 일반 및 특별회계 예산안’ 제안설명을 진행했다.

 

시 측은 이날새해 예산안 편성 기본 방향에 대해 “‘선택과 집중’을 통한 전략적 재원 배분과 강력한 세출 재구조화를 통한 재정 건전성 제고에 두었다”고 밝혔다.

 

새해 예산 중 일반회계는 전년 대비 1359억 원 증가한 3조 681억 원, 특별회계는 497억 원 증가한 4493억 원으로 편성됐다.

 

일반회계 세입을 살펴보면, 지방세는 기업 영업실적 회복에 따른 지방소득세 증가 전망으로 전년 대비 821억 원 증가한 1조 2595억 원을 편성했다.

 

의존 재원인 국·도비 보조금은 1179억 원 늘어난 1조 1565억 원으로 증가했다. 다만, 협약 부담금 감소 등에 따라 세외수입은 1742억 원으로, 올해 본예산 대비 520억 원 줄어들었다.

 

또 흥덕역 건설 관련 지방채로 400억 원, 보전수입 등 내부거래는 1663억 원으로 계상됐다.

 

일반회계 세출은 시민 생활 밀착 분야에 집중됐다. 특히 사회복지 분야의 경우 1조 3337억 원이 편성, 전체 일반회계 예산의 43.47%를 차지했다.

 

복지분야 세출을 살펴보면 보육예산이 4833억여 원으로 가장 많았고, 노인 관련 예산도 4506억 여원으로 뒤를 이었다.

 

복지 분야 세출 예산이 크게 늘어나면서, 교통 및 도로, 농업, 문화예술 등 대부분의 분야에서는 예산액이 감소했다.

 

교통 및 물류 분야의 경우 올해 본예산 대비 146억여 원 감소한 4375억 원이 편성돼 대중교통 환급지원 사업과 인덕원~동탄 복선전철 부담금 등에 투입된다.

 

문화 및 관광 분야의 경우 올해 대비 56억여 원 증가한 1143억 여원이 편성됐지만, 예산 증가분 대부분 내년에 창단하는 용인시민프로축구단에 사용되면서, 문화‧예술과 관광, 국가유산 등의 분야 예산은 모두 올해 보다 감소했다.

 

일반공공행정은 제9회 전국동시지방선거 경비, 행정복지센터 및 종합복지회관 신축 등에 1873억 원이 책정됐다.

 

상수도와 하수도사업 특별회계는 각각 1015억 원과 2020억 원이 편성됐다. 용인경전철을 비롯한 기타특별회계는 1458억 원 규모로 계상됐다.

 

시 관계자는 “이번 예산안이 강력한 세출 재구조화와 원칙에 충실한 재정 운영을 통해 재정 건전성을 높이는 방향에 맞춰졌다”며 “시민들의 삶의 질 향상을 위한 핵심 사업 추진에 부족함이 없도록 재원을 전략적으로 배분했다”고 강조했다.